Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700041 Žiadanky na prepravu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 4,36 € 05.03.2024 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000700117 Žiadanky na prepravu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 4,36 € 28.02.2024 01.03.2024 04.03.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700118 Výmena vodovodných batérií, ohrievača na vodu a ventilu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. 45415340 465,36 € 04.03.2024 01.03.2024 21.03.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700113 Výmena nefunkčného svietidla v kancelárii č. 305 a výmenana vypálenýchžiaroviek v kancelárií č. 319. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 146,16 € 07.02.2024 01.02.2024 23.02.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700055 Výmena batérií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. 45415340 465,36 € 13.03.2024 27.03.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700084 Vybíjaná žiačok Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 370,91 € 27.03.2024 22.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700119 Vybavenie lekárničky úradu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Fakultná nemocnica Trnava 00610381 74,50 € 07.03.2024 01.03.2024 21.03.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700054 Vybavenie lekárničky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Fakultná nemocnica Trnava 00610381 74,50 € 08.03.2024 05.04.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700115 Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc + školenie vodič - referent Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 28,00 € 22.02.2024 26.02.2024 23.02.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700111 Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc + školenie vodič - referent Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 28,00 € 01.02.2024 01.02.2024 15.02.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700128 Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 32,00 € 25.04.2024 02.05.2024 30.04.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700109 Verejné obstarávanie nové SMV Škoda Octavia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 LEDAS, s.r.o. 35886609 720,00 € 09.01.2024 27.12.2023 15.01.2024 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700122 Verejné obstarávanie dvoch nových služobných motorových vozidiel Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 LEDAS, s.r.o. 35886609 360,00 € 19.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700124 Umývanie okien a žalúzií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 142,31 € 11.04.2024 01.04.2024 24.04.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700042 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 723,98 € 05.03.2024 04.04.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700020 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 724,04 € 05.02.2024 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700003 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 724,56 € 04.01.2024 02.02.2024 06.02.2024 Faktúra
0000700083 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 723,98 € 04.04.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700027 Technická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Stredná odborná škola technická 00891568 543,57 € 07.02.2024 21.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0000700036 Svetlo a žiarovky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 146,16 € 20.02.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »