0000700041 |
Žiadanky na prepravu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
4,36 € |
05.03.2024 |
|
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700117 |
Žiadanky na prepravu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
4,36 € |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
04.03.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700118 |
Výmena vodovodných batérií, ohrievača na vodu a ventilu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
45415340 |
|
465,36 € |
04.03.2024 |
01.03.2024 |
|
21.03.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700113 |
Výmena nefunkčného svietidla v kancelárii č. 305 a výmenana vypálenýchžiaroviek v kancelárií č. 319. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
146,16 € |
07.02.2024 |
01.02.2024 |
|
23.02.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700055 |
Výmena batérií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
45415340 |
|
465,36 € |
13.03.2024 |
|
27.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700084 |
Vybíjaná žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
370,91 € |
27.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700119 |
Vybavenie lekárničky úradu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Fakultná nemocnica Trnava |
00610381 |
|
74,50 € |
07.03.2024 |
01.03.2024 |
|
21.03.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700054 |
Vybavenie lekárničky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Fakultná nemocnica Trnava |
00610381 |
|
74,50 € |
08.03.2024 |
|
05.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700115 |
Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc + školenie vodič - referent |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
22.02.2024 |
26.02.2024 |
|
23.02.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700111 |
Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc + školenie vodič - referent |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
15.02.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700128 |
Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
32,00 € |
25.04.2024 |
02.05.2024 |
|
30.04.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700109 |
Verejné obstarávanie nové SMV Škoda Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
720,00 € |
09.01.2024 |
27.12.2023 |
|
15.01.2024 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700122 |
Verejné obstarávanie dvoch nových služobných motorových vozidiel |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
360,00 € |
19.03.2024 |
01.03.2024 |
|
27.03.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700124 |
Umývanie okien a žalúzií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
142,31 € |
11.04.2024 |
01.04.2024 |
|
24.04.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700042 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
05.03.2024 |
|
04.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700020 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
724,04 € |
05.02.2024 |
|
06.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700003 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
724,56 € |
04.01.2024 |
|
02.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700083 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
04.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700027 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná odborná škola technická |
00891568 |
|
543,57 € |
07.02.2024 |
|
21.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700036 |
Svetlo a žiarovky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
146,16 € |
20.02.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |