248100135 |
súťaž č. 2025/138/VV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda |
36081078 |
|
398,94 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
248100134 |
súťaž č. 2025/135/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Komenského 959, Senica |
34028226 |
|
353,47 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
248100132 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
105,53 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
248100145 |
MONET+ProID+Q Client v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
59,04 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
248100146 |
MONET+ProID+Q Client v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
1,97 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
248100130 |
súťaž č. 2025/136/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Komenského 959, Senica |
34028226 |
|
433,51 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
248100131 |
súťaž č. 2025/110/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Komenského 959, Senica |
34028226 |
|
255,09 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
248100133 |
Paušálne platby PEMAX |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
248100126 |
O2 v zmysle zmluvy 03/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
132,84 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
1000078845 |
Propagačný materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
OLYMP ERBY s. r. o. |
52365921 |
|
771,95 € |
02.04.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Objednávka |
248100119 |
súťaž č. 2025/141/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Valova 40, Piešťany |
35629959 |
|
229,30 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
248100120 |
súťaž č. 2025/134/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Valova 40, Piešťany |
35629959 |
|
349,93 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
248100121 |
súťaž č. 2025/68/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Valova 40, Piešťany |
35629959 |
|
248,05 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
248100122 |
súťaž č. 2025/0052 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Valova 40, Piešťany |
35629959 |
|
498,11 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
248100123 |
súťaž č. 2025/124/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Valova 40, Piešťany |
35629959 |
|
496,55 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
248100124 |
súťaž č. 2025/0069 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Školská 2, Holíč |
37838326 |
|
464,29 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
248100125 |
súťaž č. 2025/137/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Vajanského 2, Skalica |
37838181 |
|
440,00 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
248100117 |
Up 03/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
315,97 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
248100128 |
ZSE v zmysle zmluvy 04/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20,00 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
248100129 |
ZSE v zmysle zmluvy 04/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,00 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |