0000700225 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.06.2024 |
|
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700341 |
McDonalds cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
295,33 € |
30.06.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700340 |
OK v Školskom pohári |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
149,25 € |
30.06.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700339 |
OK vo vybíjanej žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
222,37 € |
30.06.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700338 |
Školský pohár SFZ žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
207,35 € |
30.06.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700312 |
Celoštátna súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
00158461 |
|
5 000,00 € |
28.06.2024 |
|
06.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700258 |
Celoštátna súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
00158461 |
|
5 000,00 € |
28.06.2024 |
|
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700133 |
Zabezpečenie pracovnej porady |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BENEMA, s.r.o. |
45628505 |
|
0,00 € |
27.06.2024 |
19.06.2024 |
|
02.08.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700272 |
OK Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
293,79 € |
25.06.2024 |
|
30.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700271 |
OK školská atletika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
679,51 € |
25.06.2024 |
|
30.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700270 |
Školská atletika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
384,03 € |
25.06.2024 |
|
30.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700287 |
KK Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
506,04 € |
25.06.2024 |
|
12.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700286 |
KK McDonald s Cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
397,06 € |
25.06.2024 |
|
12.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700242 |
Vyhodnotenia OK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Senica |
00400106 |
|
1 227,25 € |
20.06.2024 |
|
24.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700223 |
Pracovná porada 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BENEMA, s.r.o. |
45628505 |
|
1 145,30 € |
20.06.2024 |
|
01.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700230 |
Pracovná porada 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BENEMA, s.r.o. |
45628505 |
|
1 145,30 € |
20.06.2024 |
|
04.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700231 |
Pracovná porada 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BENEMA, s.r.o. |
45628505 |
|
988,00 € |
20.06.2024 |
|
04.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700257 |
PZP Octávia - vratka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
90,71 € |
19.06.2024 |
|
20.06.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700246 |
Vyhodnotenie KKPO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
1 590,62 € |
17.06.2024 |
|
06.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700241 |
OK super pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
352,51 € |
14.06.2024 |
|
24.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |