Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700225 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 150,00 € 30.06.2024 12.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700341 McDonalds cup Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Mallého 37838504 295,33 € 30.06.2024 19.09.2024 30.09.2024 Faktúra
0000700340 OK v Školskom pohári Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Mallého 37838504 149,25 € 30.06.2024 19.09.2024 30.09.2024 Faktúra
0000700339 OK vo vybíjanej žiačok Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Mallého 37838504 222,37 € 30.06.2024 19.09.2024 30.09.2024 Faktúra
0000700338 Školský pohár SFZ žiakov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Mallého 37838504 207,35 € 30.06.2024 19.09.2024 30.09.2024 Faktúra
0000700312 Celoštátna súťaž Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 00158461 5 000,00 € 28.06.2024 06.09.2024 19.09.2024 Faktúra
0000700258 Celoštátna súťaž Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 00158461 5 000,00 € 28.06.2024 23.09.2024 30.09.2024 Faktúra
0000700133 Zabezpečenie pracovnej porady Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 BENEMA, s.r.o. 45628505 0,00 € 27.06.2024 19.06.2024 02.08.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700272 OK Slávik Slovenska Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času TT 00350052 293,79 € 25.06.2024 30.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700271 OK školská atletika Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času TT 00350052 679,51 € 25.06.2024 30.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700270 Školská atletika Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času TT 00350052 384,03 € 25.06.2024 30.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700287 KK Slávik Slovenska Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času TT 00350052 506,04 € 25.06.2024 12.08.2024 06.09.2024 Faktúra
0000700286 KK McDonald s Cup Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času TT 00350052 397,06 € 25.06.2024 12.08.2024 06.09.2024 Faktúra
0000700242 Vyhodnotenia OK Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Senica 00400106 1 227,25 € 20.06.2024 24.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700223 Pracovná porada 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 BENEMA, s.r.o. 45628505 1 145,30 € 20.06.2024 01.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700230 Pracovná porada 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 BENEMA, s.r.o. 45628505 1 145,30 € 20.06.2024 04.07.2024 12.08.2024 Faktúra
0000700231 Pracovná porada 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 BENEMA, s.r.o. 45628505 988,00 € 20.06.2024 04.07.2024 12.08.2024 Faktúra
0000700257 PZP Octávia - vratka Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 90,71 € 19.06.2024 20.06.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700246 Vyhodnotenie KKPO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629983 1 590,62 € 17.06.2024 06.09.2024 19.09.2024 Faktúra
0000700241 OK super pohár Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Mallého 37838504 352,51 € 14.06.2024 24.07.2024 02.08.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »