0000700394 |
Majstrovstvá okresu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
1 099,51 € |
24.10.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700142 |
Znalecký posudok na nehnuteľnosti uvedené v LV 2463 (okrem parcely 518/2a 518/3)Znalecký posudok na parcely 518/2 a 518/ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ing. Robert Gombár znalec v odbore stavebníctvo |
40347451 |
|
5 380,00 € |
23.10.2024 |
30.10.2024 |
|
14.11.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700395 |
Majstrovstvá okresu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
1 000,64 € |
23.10.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700405 |
OK Futsalu žiakov ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
314,84 € |
18.10.2024 |
|
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700381 |
Nákup multifunkčných zar. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK |
50661418 |
|
17 736,00 € |
16.10.2024 |
|
05.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700141 |
Nákup multifunkčných zariadení z prieskumu trhu SM01 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK |
50661418 |
|
17 736,00 € |
15.10.2024 |
18.10.2024 |
|
14.11.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700382 |
Majstrovstvá okresu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
949,79 € |
15.10.2024 |
|
06.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700378 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
11.10.2024 |
|
25.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700386 |
Cezpoľný beh žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
2 404,72 € |
10.10.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700379 |
Pošta september 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
425,90 € |
09.10.2024 |
|
06.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700380 |
OK cezpoľného behu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
292,72 € |
08.10.2024 |
|
22.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700383 |
Cezpoľný beh žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
648,98 € |
07.10.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700372 |
ZSE nedoplatok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
112,99 € |
04.10.2024 |
|
16.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700371 |
SWAN |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
03.10.2024 |
|
16.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700369 |
PHM 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
155,37 € |
02.10.2024 |
|
08.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700373 |
Apis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
02.10.2024 |
|
16.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700370 |
O2 9/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
119,20 € |
02.10.2024 |
|
16.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700366 |
ZSE |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
45,00 € |
01.10.2024 |
|
15.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700367 |
SPP 10/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
437,00 € |
01.10.2024 |
|
15.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700365 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.09.2024 |
|
15.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |