Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0000700001 IP telefónia a internetové pripojenie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 4 600,00 € 03.01.2022 30.12.2022 13.04.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700010 Kancelársky papier A4 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 LH SYSTEMS, s.r.o. 46467343 1 396,50 € 22.03.2022 29.03.2022 04.04.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700011 Stravné - apríl Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 318,05 € 31.03.2022 01.04.2022 04.04.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700009 Stravné marec Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 043,01 € 01.03.2022 01.03.2022 16.03.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700006 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 596,00 € 03.01.2022 07.02.2022 11.03.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700008 Telefónia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Orange Slovensko, a.s. 35697270 77,88 € 08.03.2022 03.03.2022 11.03.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700007 eToken SafeNet 5110 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Disig, a.s. 35975946 144,00 € 28.02.2022 10.03.2022 01.03.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700005 Stravné Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 980,22 € 31.01.2022 31.01.2022 01.02.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700004 Stravné Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 750,50 € 28.01.2022 31.01.2022 28.01.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700003 USB token Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PosAm, spol. s.r.o. 31365078 295,20 € 27.01.2022 28.01.2022 27.01.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700002 Obejdnávka pečiatok Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 REPRO Hanic 43801528 390,66 € 26.01.2022 31.01.2022 27.01.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700319 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 150,00 € 31.12.2022 13.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700320 Poštovné november 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 614,40 € 31.12.2022 19.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700274 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 1 150,25 € 05.12.2022 05.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000700298 Nákup autopotrieb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 397,80 € 16.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700302 OK florbal chlapcov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 175,00 € 13.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700306 Nákup vybavenia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 527,17 € 19.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700300 Volejbal MIX SŠ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 409,60 € 13.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700304 Hygienické potreby Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 MIRA OFFICE, s.r.o. 36761176 1 436,16 € 21.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700275 Verejné obstarávanie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 LEDAS, s.r.o. 35886609 360,00 € 12.12.2022 12.12.2022 11.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »