Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000700031 Pravidelná servisná prehliadka vozidiel škoda: 7.11.2022 superb,8.11.2022 fábia, 9.11.2022 octavia. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 823,60 € 19.10.2022 09.11.2022 21.10.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700032 Prezutie pneumatík a vyváženie kolies služobných áut značky škoda:7.11.2022 superb, 8.11.2022 fábia, 9.11.2022 octavia. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 50,40 € 19.10.2022 09.11.2022 21.10.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700030 Stravné október 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 984,65 € 30.09.2022 30.09.2022 21.10.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700029 Nákup tlačovín Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 6,10 € 29.09.2022 30.09.2022 21.10.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700028 stravné September 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 545,30 € 02.09.2022 02.09.2022 27.09.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700027 Stravné August 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 736,19 € 01.08.2022 01.08.2022 02.08.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700026 Stravovacia karta DOXX Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 100,00 € 01.08.2022 02.08.2022 02.08.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700025 Vstupné školenie BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 28,00 € 28.07.2022 01.08.2022 30.07.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700024 Externý disk 1TTB Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 47,89 € 11.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700023 Stravné Júl 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 522,58 € 01.07.2022 01.07.2022 06.07.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700022 Karta Doxx Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 181,82 € 01.07.2022 04.07.2022 06.07.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700319 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 150,00 € 31.12.2022 13.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700320 Poštovné november 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 614,40 € 31.12.2022 19.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700274 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 1 150,25 € 05.12.2022 05.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000700298 Nákup autopotrieb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 397,80 € 16.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700302 OK florbal chlapcov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 175,00 € 13.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700306 Nákup vybavenia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 527,17 € 19.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700300 Volejbal MIX SŠ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 409,60 € 13.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700304 Hygienické potreby Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 MIRA OFFICE, s.r.o. 36761176 1 436,16 € 21.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700275 Verejné obstarávanie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 LEDAS, s.r.o. 35886609 360,00 € 12.12.2022 12.12.2022 11.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »