0000700226 |
Super florbal pohár ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
194,99 € |
26.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700222 |
Poštovné - September 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
322,15 € |
12.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700223 |
OK stolný tenis ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
162,61 € |
14.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700224 |
OK stolný tenis žiakov ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
162,01 € |
17.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700212 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,98 € |
03.11.2022 |
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700216 |
KK Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
346,95 € |
29.06.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700225 |
Super florbal pohár ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
199,89 € |
24.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700220 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
289,22 € |
07.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700219 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
240,58 € |
08.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700227 |
Kancelárska technika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
28 532,64 € |
07.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700149 |
OK Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
142,35 € |
09.05.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700214 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
244,43 € |
06.11.2022 |
|
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700208 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,50 € |
05.10.2022 |
|
04.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700209 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
10.10.2022 |
|
25.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700199 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
480,07 € |
31.05.2022 |
|
21.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700203 |
Tlačoviny |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
6,10 € |
30.09.2022 |
|
21.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700173 |
OK Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
115,28 € |
30.05.2022 |
|
25.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700172 |
OK Florbal žiačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
96,72 € |
26.05.2022 |
|
25.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700187 |
ŠS atletika 4-boj |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
459,18 € |
31.05.2022 |
|
31.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700204 |
Stravné Október 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 945,35 € |
30.09.2022 |
|
28.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |