0000700085 |
Florbal študentov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
255,10 € |
18.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700071 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZŠ Zoltána Kodalya s VJM |
36086789 |
|
286,03 € |
15.02.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700084 |
Vybíjaná žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
370,91 € |
27.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700077 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
322,38 € |
26.01.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700082 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.04.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700073 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
241,28 € |
19.02.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700081 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
133,35 € |
02.04.2024 |
|
16.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700088 |
Fyzikálna olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
336,25 € |
14.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700076 |
Dejepisná olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ J.Bottu |
36080594 |
|
249,78 € |
26.02.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700086 |
Chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
593,92 € |
15.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700072 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZŠ Zoltána Kodalya s VJM |
36086789 |
|
200,46 € |
15.02.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700069 |
Basketbal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629967 |
|
240,35 € |
13.03.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700078 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
240,68 € |
26.01.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700098 |
Slovenská jazyk a lit. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Angely Merici |
00588032 |
|
307,61 € |
12.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700128 |
Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
32,00 € |
25.04.2024 |
02.05.2024 |
|
30.04.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700127 |
PROFIvzdelávanie - ročné predplatné vzdelávania |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
348,00 € |
18.04.2024 |
01.05.2024 |
|
30.04.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700129 |
Oprava a výmena žalúzií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
365,10 € |
30.04.2024 |
01.05.2024 |
|
07.05.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700083 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
04.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700103 |
Prezutie SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
112,80 € |
12.04.2024 |
|
26.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700101 |
nákup automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o. |
31443036 |
|
26 350,00 € |
11.04.2024 |
|
25.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |