0000700318 |
Vybíjaná žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
100,00 € |
30.06.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700205 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
100,00 € |
30.04.2023 |
|
27.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700204 |
Florbal žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
100,00 € |
30.04.2023 |
|
27.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700192 |
Vybíjaná žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
101,22 € |
18.04.2023 |
|
07.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700017 |
CPTT-ON-2022/002641-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
101,64 € |
09.02.2023 |
|
02.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700004 |
PZP SMV fabia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
103,45 € |
12.01.2023 |
|
12.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700318 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
104,55 € |
06.01.2023 |
|
13.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700142 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
104,64 € |
18.04.2023 |
|
18.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700073 |
OK Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
105,08 € |
09.02.2023 |
|
18.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700224 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
108,91 € |
05.05.2023 |
|
07.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700223 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
108,91 € |
03.05.2023 |
|
07.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700069 |
OK Bedminton |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
111,77 € |
27.01.2023 |
|
17.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700241 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
112,44 € |
24.04.2023 |
|
25.07.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700330 |
Pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRO Hanic |
43801528 |
|
113,80 € |
23.10.2023 |
|
30.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700081 |
Nákup pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRO Hanic |
43801528 |
|
113,80 € |
05.10.2023 |
09.10.2023 |
|
27.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700225 |
Malý futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
119,13 € |
17.05.2023 |
|
07.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700184 |
Malý futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
119,13 € |
28.04.2023 |
|
07.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700084 |
OK Bedminton |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
119,74 € |
26.01.2023 |
|
17.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700018 |
Dobropis v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
119,86 € |
08.02.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700352 |
Vyhodnotenia súťaží |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
120,00 € |
24.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |