Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700154 OK Bioogickej olympiády Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 169,66 € 31.03.2022 26.09.2022 21.10.2022 Faktúra
0000700050 MO basketbal SŠ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola GA 35629983 172,72 € 05.04.2022 11.05.2022 23.05.2022 Faktúra
0000700000 poistenie Superb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 174,90 € 17.01.2022 19.01.2022 18.02.2022 Faktúra
0000700302 OK florbal chlapcov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 175,00 € 13.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700168 Karta Doxx Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 178,22 € 01.07.2022 29.07.2022 02.08.2022 Faktúra
0000700207 PHM Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 178,42 € 06.10.2022 13.10.2022 21.10.2022 Faktúra
0000700022 Karta Doxx Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 181,82 € 01.07.2022 04.07.2022 06.07.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700144 OK Malý futbal Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 183,79 € 26.04.2022 26.09.2022 21.10.2022 Faktúra
0000700186 MO štvorboj Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 185,00 € 21.06.2022 05.10.2022 21.10.2022 Faktúra
0000700317 Mobilné telefony Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 189,00 € 29.12.2022 30.12.2022 04.01.2023 Faktúra
0000700145 OK Stolný tenis Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 190,68 € 01.04.2022 31.08.2022 27.09.2022 Faktúra
0000700070 PHM Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 193,04 € 06.05.2022 13.05.2022 23.05.2022 Faktúra
0000700231 MIDI coolvolley žiačok ZŠ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 193,07 € 11.11.2022 13.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700232 MIDI coolvolley žiakov ZŠ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 193,07 € 14.11.2022 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700229 Olympiády zo SJL Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 194,89 € 11.11.2022 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700226 Super florbal pohár ZŠ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 194,99 € 26.10.2022 21.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000700119 OK Šaliansky Maťko Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola Holíč 53638611 195,04 € 31.03.2022 07.09.2022 27.09.2022 Faktúra
0000700063 OK Biologickej olymp. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času DS 42299080 196,50 € 21.04.2022 03.05.2022 23.05.2022 Faktúra
0000700261 OK Olympiáda SJL Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 196,98 € 10.11.2022 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700143 KK Stolný tenis Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času TT 00350052 197,41 € 09.05.2022 31.10.2022 09.11.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »