0000700295 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
56,00 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700271 |
Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
247,81 € |
18.05.2023 |
|
22.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700287 |
Stravné august 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
431,14 € |
01.08.2023 |
|
15.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700285 |
Vyhodnotenia olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
1 209,41 € |
16.06.2023 |
|
16.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700286 |
Podunajská jar |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
1 740,00 € |
14.06.2023 |
|
22.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700288 |
Servis klimatizácie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Regiochlad s.r.o. |
50712721 |
|
459,00 € |
01.08.2023 |
|
15.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700270 |
Školská atletika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
448,20 € |
12.06.2023 |
|
18.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700292 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
01.08.2023 |
|
15.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700277 |
Plavecký 3boj |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
300,00 € |
12.05.2023 |
|
09.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700282 |
Poštovné jún 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
485,00 € |
11.07.2023 |
|
18.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700257 |
Super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
760,00 € |
12.06.2023 |
|
22.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700290 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
90,49 € |
02.08.2023 |
|
09.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700265 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
243,00 € |
22.05.2023 |
|
22.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700264 |
Florbal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
360,00 € |
12.06.2023 |
|
09.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700258 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
235,75 € |
28.04.2023 |
|
09.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700291 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
03.08.2023 |
|
31.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700283 |
Školská atletika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
599,70 € |
15.05.2023 |
|
22.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700289 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700272 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
78,00 € |
12.06.2023 |
|
18.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700267 |
Malý futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
222,00 € |
12.06.2023 |
|
18.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |