0000700315 |
Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
247,72 € |
30.07.2023 |
|
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700339 |
OK Florbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
120,04 € |
30.06.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700314 |
MC Donalds cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
130,00 € |
30.06.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700337 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700334 |
STK a EK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
300,00 € |
31.10.2023 |
|
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700326 |
Poštovné september 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
268,80 € |
11.10.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700331 |
Stravné november 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
335,33 € |
02.11.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700316 |
Predmetové olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
1 071,00 € |
30.07.2023 |
|
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700333 |
Príprava na STK a EK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
120,00 € |
31.10.2023 |
|
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700320 |
Malý futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
472,50 € |
30.07.2023 |
|
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700335 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.11.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700313 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
219,78 € |
15.02.2023 |
|
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700312 |
Malý futbal a pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
148,00 € |
30.06.2023 |
|
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700332 |
PHM oktober 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
234,83 € |
02.11.2023 |
|
09.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700310 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
724,39 € |
04.10.2023 |
|
03.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700329 |
Odborné školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
20.10.2023 |
|
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700328 |
Tonery a príslušenstvo |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
8 193,48 € |
12.10.2023 |
|
26.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700330 |
Pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRO Hanic |
43801528 |
|
113,80 € |
23.10.2023 |
|
30.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700324 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
11.10.2023 |
|
26.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700327 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
16,00 € |
02.10.2023 |
|
23.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |