0000700265 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
243,00 € |
22.05.2023 |
|
22.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700258 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
235,75 € |
28.04.2023 |
|
09.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700272 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
78,00 € |
12.06.2023 |
|
18.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700246 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s materskou školou |
37990357 |
|
208,00 € |
12.06.2023 |
|
04.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700224 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
108,91 € |
05.05.2023 |
|
07.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700212 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
158,45 € |
26.04.2023 |
|
06.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700223 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
108,91 € |
03.05.2023 |
|
07.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700188 |
Školský pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
158,45 € |
24.04.2023 |
|
13.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700270 |
Školská atletika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
448,20 € |
12.06.2023 |
|
18.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700283 |
Školská atletika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
599,70 € |
15.05.2023 |
|
22.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700273 |
Školská atletika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
254,37 € |
10.05.2023 |
|
26.07.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700211 |
Školská atletika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
560,00 € |
25.05.2023 |
|
06.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700163 |
Školská atletika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
420,00 € |
28.04.2023 |
|
13.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700190 |
Školská atletika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
441,22 € |
12.05.2023 |
|
13.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700066 |
Školenie vodič - referent |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
12,00 € |
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
16.05.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700072 |
Školenie Správa majetku štátu v roku 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
19.05.2023 |
26.05.2023 |
|
02.06.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700182 |
Školenie správa majetku |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
26.05.2023 |
|
09.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700083 |
Servisná kontrola troch SMV pred vykonaním STK a EK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
120,00 € |
10.10.2023 |
20.10.2023 |
|
27.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700360 |
Servis Superb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
792,36 € |
30.11.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700196 |
Servis Superb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
42,30 € |
31.05.2023 |
|
14.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |