0000700325 |
Telekom |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,76 € |
01.10.2023 |
|
18.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700324 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
11.10.2023 |
|
26.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700323 |
Ck časopisu Katedra |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Občianske združenie Katedra Polgáris Társulás |
54187524 |
|
2 730,00 € |
05.07.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700322 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.10.2023 |
|
18.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700321 |
Poštovné december 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
695,60 € |
12.01.2023 |
|
17.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700320 |
Malý futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
472,50 € |
30.07.2023 |
|
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700319 |
Malý futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
468,10 € |
30.07.2023 |
|
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700318 |
Vybíjaná žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
100,00 € |
30.06.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700318 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
104,55 € |
06.01.2023 |
|
13.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700317 |
Midicool volleybal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
314,70 € |
30.07.2023 |
|
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700316 |
Predmetové olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
1 071,00 € |
30.07.2023 |
|
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700315 |
Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
247,72 € |
30.07.2023 |
|
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700314 |
MC Donalds cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
130,00 € |
30.06.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700313 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
219,78 € |
15.02.2023 |
|
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700312 |
Malý futbal a pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
148,00 € |
30.06.2023 |
|
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700311 |
OK atletika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
318,00 € |
30.07.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700310 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
724,39 € |
04.10.2023 |
|
03.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700309 |
Tlačoviny |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
6,74 € |
03.10.2023 |
|
24.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700308 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.09.2023 |
|
13.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700307 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.10.2023 |
|
16.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |