0000700118 |
Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
554,17 € |
18.03.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700123 |
Kompletné prezutie pneumatík a vyváženie kolies štyroch SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
112,80 € |
08.04.2024 |
01.04.2024 |
|
16.04.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700075 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZŠ Zoltána Kodalya s VJM |
36086789 |
|
349,28 € |
15.02.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700079 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
270,00 € |
26.01.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700033 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
222,94 € |
12.02.2024 |
|
26.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700025 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
229,41 € |
30.01.2024 |
|
29.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700017 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
238,58 € |
25.01.2024 |
|
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700015 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
242,25 € |
24.01.2024 |
|
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700091 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
395,46 € |
04.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700114 |
Nákup 5kg kávy pre návštevy sekretariátu riaditeľky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
76,62 € |
14.02.2024 |
01.02.2024 |
|
16.02.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700101 |
nákup automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o. |
31443036 |
|
26 350,00 € |
11.04.2024 |
|
25.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700102 |
nákup automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o. |
31443036 |
|
23 320,00 € |
11.04.2024 |
|
25.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700125 |
Nákup nového automobilu Volkswagen T-Cross Style 1.0 TSI 6G |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o. |
31443036 |
|
23 320,00 € |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
24.04.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700126 |
Nákup nového automobilu Volkswagen T-Roc Life 1.5 TSI ACT 6G |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o. |
31443036 |
|
26 350,00 € |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
24.04.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700073 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
241,28 € |
19.02.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700072 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZŠ Zoltána Kodalya s VJM |
36086789 |
|
200,46 € |
15.02.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700078 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
240,68 € |
26.01.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700030 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
452,31 € |
24.01.2024 |
|
23.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700013 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
186,83 € |
18.01.2024 |
|
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700125 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ J.Bottu |
36080594 |
|
1 228,19 € |
26.02.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |