0000700080 |
Poštovné apríl 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
126,15 € |
11.05.2022 |
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700020 |
Poštovné Február |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
727,55 € |
10.03.2022 |
|
14.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700008 |
Poštovné Január |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
43,65 € |
31.01.2022 |
|
18.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700098 |
Poštovné máj 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
649,15 € |
10.06.2022 |
|
18.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700055 |
Poštovné Marec |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 059,05 € |
11.04.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700320 |
Poštovné november 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
614,40 € |
31.12.2022 |
|
19.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700031 |
Pravidelná servisná prehliadka vozidiel škoda: 7.11.2022 superb,8.11.2022 fábia, 9.11.2022 octavia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
823,60 € |
19.10.2022 |
09.11.2022 |
|
21.10.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700032 |
Prezutie pneumatík a vyváženie kolies služobných áut značky škoda:7.11.2022 superb, 8.11.2022 fábia, 9.11.2022 octavia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
50,40 € |
19.10.2022 |
09.11.2022 |
|
21.10.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700043 |
Pytagoriáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
459,67 € |
31.03.2022 |
|
20.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700041 |
Pytagoriáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
384,71 € |
30.03.2022 |
|
20.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700062 |
Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
36081078 |
|
283,28 € |
14.04.2022 |
|
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700042 |
Servis a oprava dvoch služobných vozidiel RUŠS v Trnave |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
328,80 € |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700290 |
Servis škoda fabia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
198,12 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700291 |
Servis škoda superb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
130,68 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700218 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
286,30 € |
09.11.2022 |
|
23.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700220 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
289,22 € |
07.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700219 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
240,58 € |
08.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700278 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
480,07 € |
31.05.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700199 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
480,07 € |
31.05.2022 |
|
21.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700069 |
Služby v zmysle dohody |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 528,40 € |
25.04.2022 |
|
16.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |