0000700351 |
Kreslá |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REACTION s.r.o. |
46858717 |
|
866,00 € |
21.11.2023 |
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700091 |
Nákup kancelárskych kresiel |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REACTION s.r.o. |
46858717 |
|
866,00 € |
07.11.2023 |
23.11.2023 |
|
29.11.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700286 |
Podunajská jar |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
1 740,00 € |
14.06.2023 |
|
22.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700181 |
Zákon o štátnej službe |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
86,00 € |
30.05.2023 |
|
13.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700071 |
Zákon o štátnej službe - komentár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
86,00 € |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700297 |
Chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Súkromné gymnázium s VJM DS |
45014906 |
|
315,31 € |
12.05.2023 |
|
12.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700387 |
Jedálenské stoličky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LTG s.r.o. |
44908920 |
|
735,00 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700096 |
Nákup 20ks jedálenských stoličiek modrej farby |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LTG s.r.o. |
44908920 |
|
735,00 € |
27.11.2023 |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700396 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
4 059,35 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700103 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
4 059,35 € |
08.12.2023 |
01.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700309 |
Tlačoviny |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
6,74 € |
03.10.2023 |
|
24.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700079 |
Nákup tlačovín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
6,74 € |
29.09.2023 |
03.10.2023 |
|
02.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700155 |
Tlačoviny |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
5,00 € |
11.05.2023 |
|
01.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700065 |
Nákup tlačovín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
5,00 € |
09.05.2023 |
11.05.2023 |
|
16.05.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700051 |
Žiadanka na prepravu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
2,61 € |
08.03.2023 |
|
30.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700058 |
Nákup tlačovín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
2,61 € |
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
13.03.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700376 |
Nákup nábytku |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 509,60 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700100 |
Nákup nábytku |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 509,60 € |
06.12.2023 |
01.12.2023 |
|
13.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700330 |
Pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRO Hanic |
43801528 |
|
113,80 € |
23.10.2023 |
|
30.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700081 |
Nákup pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRO Hanic |
43801528 |
|
113,80 € |
05.10.2023 |
09.10.2023 |
|
27.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |