0000700130 |
Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Senica |
00400106 |
|
427,20 € |
21.03.2024 |
|
10.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700089 |
Spracovanie informácií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Obchodná akadémia Senica |
00400220 |
|
463,86 € |
07.02.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700001 |
PZP Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
151,19 € |
02.01.2024 |
|
12.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700004 |
Poistenie Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
827,35 € |
03.01.2024 |
|
10.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700120 |
PZP + havarijné T-ROC |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
693,80 € |
15.04.2024 |
|
25.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700121 |
PZP + havarijné T-CROSS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
569,76 € |
15.04.2024 |
|
25.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700098 |
Slovenská jazyk a lit. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Angely Merici |
00588032 |
|
307,61 € |
12.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700126 |
Chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
459,74 € |
19.03.2024 |
|
07.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700127 |
Chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
12,00 € |
19.03.2024 |
|
07.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700054 |
Vybavenie lekárničky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Fakultná nemocnica Trnava |
00610381 |
|
74,50 € |
08.03.2024 |
|
05.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700119 |
Vybavenie lekárničky úradu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Fakultná nemocnica Trnava |
00610381 |
|
74,50 € |
07.03.2024 |
01.03.2024 |
|
21.03.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700027 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná odborná škola technická |
00891568 |
|
543,57 € |
07.02.2024 |
|
21.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700094 |
Pekná maďarská reč |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským |
17050103 |
|
686,40 € |
01.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700122 |
Enersol Sk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná odborná škola elektrotech |
17055385 |
|
655,87 € |
10.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700036 |
Svetlo a žiarovky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
146,16 € |
20.02.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700113 |
Výmena nefunkčného svietidla v kancelárii č. 305 a výmenana vypálenýchžiaroviek v kancelárií č. 319. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
146,16 € |
07.02.2024 |
01.02.2024 |
|
23.02.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700082 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.04.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700053 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700022 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
06.02.2024 |
|
20.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700005 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
09.01.2024 |
|
23.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |