0000700011 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
10.01.2023 |
|
08.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700325 |
Telekom |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,76 € |
01.10.2023 |
|
18.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700386 |
Propagačný materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
2 781,72 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700086 |
Propagačný materiál s potlačou |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
2 781,72 € |
30.10.2023 |
01.12.2023 |
|
15.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700390 |
Vybavenie sekretariátu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
546,32 € |
07.12.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700102 |
Vybavenie sekretariátu riaditeľa |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
546,32 € |
07.12.2023 |
01.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700409 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
720,00 € |
27.12.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700411 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
720,00 € |
27.12.2023 |
|
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700107 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
360,00 € |
18.04.2023 |
|
18.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700182 |
Školenie správa majetku |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
26.05.2023 |
|
09.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700072 |
Školenie Správa majetku štátu v roku 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
19.05.2023 |
26.05.2023 |
|
02.06.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700233 |
Super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ J.Bottu |
36080594 |
|
210,24 € |
01.06.2023 |
|
06.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700133 |
Olympiáda nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ J.Bottu |
36080594 |
|
978,51 € |
24.03.2023 |
|
19.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700106 |
Olympiáda nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ J.Bottu |
36080594 |
|
199,03 € |
24.03.2023 |
|
05.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700100 |
OK Dejepis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ J.Bottu |
36080594 |
|
368,58 € |
24.03.2023 |
|
07.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700232 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
36080608 |
|
171,78 € |
20.04.2023 |
|
06.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700234 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
36080608 |
|
169,04 € |
20.04.2023 |
|
04.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700294 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ Atómová Trnava |
36080756 |
|
352,11 € |
09.05.2023 |
|
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700303 |
Pytagoriáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ Atómová Trnava |
36080756 |
|
518,89 € |
09.05.2023 |
|
21.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700293 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ Atómová Trnava |
36080756 |
|
516,52 € |
09.05.2023 |
|
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |