0000700128 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
177,07 € |
09.03.2023 |
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700127 |
OK Super florbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
253,08 € |
31.03.2023 |
|
19.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700139 |
OK Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
218,33 € |
09.03.2023 |
|
26.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700163 |
Školská atletika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
420,00 € |
28.04.2023 |
|
13.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700135 |
Fyzikálna olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
187,82 € |
31.03.2023 |
|
13.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700140 |
Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
288,81 € |
09.03.2023 |
|
13.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700162 |
McDonalds Cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
147,87 € |
28.04.2023 |
|
13.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700126 |
Francúzsky jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
514,66 € |
09.03.2023 |
|
30.05.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700078 |
OK 3x3 streetbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
149,12 € |
09.03.2023 |
|
12.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700039 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
370,00 € |
17.02.2023 |
|
23.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700038 |
OK Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
200,38 € |
17.02.2023 |
|
28.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700040 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
351,06 € |
17.02.2023 |
|
23.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700404 |
Maliarske práce |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Chrome & Stones s.r.o. |
36244449 |
|
3 610,98 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700106 |
Maliarenské práce - maľovka s penetráciou biela do výšky 2,8m a 2,85x2,vyspravenie stien: praskliny, diery, prechody 391 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Chrome & Stones s.r.o. |
36244449 |
|
3 610,98 € |
18.12.2023 |
21.12.2023 |
|
29.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700373 |
Maliarske práce |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Chrome & Stones s.r.o. |
36244449 |
|
2 457,90 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700094 |
Maliarenské práce - maľovka s penetráciou biela do výšky 2,8m a 2,85x2,vyspravenie stien: praskliny, diery, prechody 265 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Chrome & Stones s.r.o. |
36244449 |
|
2 457,90 € |
27.11.2023 |
08.12.2023 |
|
29.11.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700328 |
Tonery a príslušenstvo |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
8 193,48 € |
12.10.2023 |
|
26.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700082 |
Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre kopírovacie prístroje azariadenia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
8 193,48 € |
06.10.2023 |
12.10.2023 |
|
27.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700356 |
Stravné december 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
413,17 € |
01.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700097 |
Stravné december 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
414,83 € |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
01.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |