0000700050 |
Nákup mobilných telefonov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4 252,70 € |
27.12.2022 |
31.12.2022 |
|
30.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700051 |
Nákup elektrospotrebičov a batérií pre potreby RUŠS v Trnave. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
141,70 € |
27.12.2022 |
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700296 |
Spotrebný materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
57,70 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700264 |
Nákup elektroniky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 204,70 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700045 |
Nákup spotrebného materiálu pre potreby RUŠS v TT. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
57,70 € |
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700048 |
Nákup predlžovacích káblov, kancelárskych stoličiek a ventilátorov prepotreby RUŠS v Trnave. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 527,15 € |
19.10.2022 |
23.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700047 |
Nákup autokozmetiky, nájstrojov do dielne |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
397,80 € |
16.11.2022 |
21.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700043 |
Nákup LCD projektora Epson EB-FH06, vysokotlakového čistača K 3 PowerControl Car *EU, Skartovačky Fellowes Lyra 3v1, pri |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 204,70 € |
06.12.2022 |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700236 |
Nákup elektrospotrebičov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 513,90 € |
25.11.2022 |
|
09.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700037 |
Nákup:automatický kávovar DeLonghi PrimaDonna Soul ECAM 610.75 MB,umývačka riadu Gorenje GI520E15X |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 513,89 € |
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
28.11.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700167 |
Ex.HDD 1TB |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
47,89 € |
13.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700024 |
Externý disk 1TTB |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
47,89 € |
11.07.2022 |
13.07.2022 |
|
14.07.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700309 |
Dochádzkový systém |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
1 707,60 € |
23.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700049 |
Nákup dochádzkového systému |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
1 707,60 € |
22.12.2022 |
23.12.2022 |
|
24.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700310 |
Vyhodnotenie olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
3 969,18 € |
20.12.2022 |
|
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700041 |
Pytagoriáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
384,71 € |
30.03.2022 |
|
20.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700063 |
OK Biologickej olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
196,50 € |
21.04.2022 |
|
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700064 |
OK Matematickej olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
706,91 € |
12.04.2022 |
|
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700025 |
OK Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
387,00 € |
17.02.2022 |
|
28.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700115 |
OK Mini futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
146,26 € |
31.05.2022 |
|
31.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |