0000700170 |
Poštovné - Jún 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
444,95 € |
12.07.2022 |
|
19.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700171 |
OK Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
215,00 € |
08.06.2022 |
|
31.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700172 |
OK Florbal žiačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
96,72 € |
26.05.2022 |
|
25.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700173 |
OK Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
115,28 € |
30.05.2022 |
|
25.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700174 |
Stravné August 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
98,02 € |
01.08.2022 |
|
31.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700175 |
Stravné August 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 701,81 € |
01.08.2022 |
|
31.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700176 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.08.2022 |
|
16.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700177 |
KK Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
347,64 € |
29.06.2022 |
|
31.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700178 |
MO malý futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
156,00 € |
14.06.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700179 |
MO vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
78,00 € |
14.06.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700180 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
130,58 € |
06.08.2022 |
|
12.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700181 |
IS WeM-WebManager |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
3 547,80 € |
31.07.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700182 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
03.08.2022 |
|
02.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700183 |
Poštovné - Júl 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
708,95 € |
10.08.2022 |
|
16.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700185 |
OK Florbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
144,98 € |
16.05.2022 |
|
23.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700186 |
MO štvorboj |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
185,00 € |
21.06.2022 |
|
05.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700187 |
ŠS atletika 4-boj |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
459,18 € |
31.05.2022 |
|
31.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700188 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
19.08.2022 |
|
02.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700189 |
MO floorbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
284,00 € |
24.06.2022 |
|
18.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700190 |
MO floorbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
284,00 € |
27.06.2022 |
|
31.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |