Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700130 Dosky na dokumenty A5 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 40,00 € 09.05.2024 01.05.2024 10.05.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700145 PHM apríl 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 347,95 € 03.05.2024 10.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0000700129 Oprava a výmena žalúzií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 365,10 € 30.04.2024 01.05.2024 07.05.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700128 Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 32,00 € 25.04.2024 02.05.2024 30.04.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700139 Ročné Profivzdelávanie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 348,00 € 24.04.2024 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0000700127 PROFIvzdelávanie - ročné predplatné vzdelávania Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 348,00 € 18.04.2024 01.05.2024 30.04.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700131 Super florbal pohár Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629967 267,72 € 17.04.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700132 Super florbal pohár Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629967 296,21 € 17.04.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700109 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 16.04.2024 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700120 PZP + havarijné T-ROC Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 693,80 € 15.04.2024 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700121 PZP + havarijné T-CROSS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 569,76 € 15.04.2024 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700103 Prezutie SMV Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 112,80 € 12.04.2024 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700126 Nákup nového automobilu Volkswagen T-Roc Life 1.5 TSI ACT 6G Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o. 31443036 26 350,00 € 11.04.2024 11.04.2024 24.04.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700124 Umývanie okien a žalúzií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 142,31 € 11.04.2024 01.04.2024 24.04.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700125 Nákup nového automobilu Volkswagen T-Cross Style 1.0 TSI 6G Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o. 31443036 23 320,00 € 11.04.2024 11.04.2024 24.04.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700101 nákup automobilu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o. 31443036 26 350,00 € 11.04.2024 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700102 nákup automobilu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o. 31443036 23 320,00 € 11.04.2024 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700122 Enersol Sk Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Stredná odborná škola elektrotech 17055385 655,87 € 10.04.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700143 Poznaj slovenskú reč Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ZŠ Zoltána Kodalya s VJM 36086789 399,04 € 09.04.2024 10.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0000700123 Kompletné prezutie pneumatík a vyváženie kolies štyroch SMV Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 112,80 € 08.04.2024 01.04.2024 16.04.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 »