0000700083 |
Športová súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
144,11 € |
26.04.2022 |
|
30.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700056 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700069 |
Služby v zmysle dohody |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 528,40 € |
25.04.2022 |
|
16.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700054 |
OK Biologickej olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
157,54 € |
22.04.2022 |
|
03.05.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700105 |
OK Biologickej olymliády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
258,46 € |
21.04.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700088 |
Športová súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
160,61 € |
21.04.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700084 |
Športová súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
144,11 € |
21.04.2022 |
|
30.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700081 |
OK Biologickej olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
159,56 € |
21.04.2022 |
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700063 |
OK Biologickej olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
196,50 € |
21.04.2022 |
|
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700060 |
KK súťaže podľa zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOŠ chemická |
17053811 |
|
8 800,00 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700159 |
OK Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Senica |
00400106 |
|
255,67 € |
20.04.2022 |
|
28.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700057 |
OK Matematickej olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
249,08 € |
20.04.2022 |
|
04.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700040 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
19.04.2022 |
|
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700085 |
OK Matematickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
336,90 € |
15.04.2022 |
|
02.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700052 |
Mc Donald Cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
132,92 € |
14.04.2022 |
|
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700062 |
Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
36081078 |
|
283,28 € |
14.04.2022 |
|
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700016 |
Zabezpečenie vstupného školenia BOZP a PO a referentskej skúšky vodiča. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
14.04.2022 |
19.04.2022 |
|
22.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700051 |
OK v malom futbale |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
132,92 € |
13.04.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700053 |
OK Matematickej olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
348,34 € |
13.04.2022 |
|
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700015 |
Objednanie softvéru UCSUM. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
22.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |