0000600036 |
školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
RVC Rovinka |
31103031 |
|
40,00 € |
12.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600343 |
Služby spoločnosti Slovnaft za mesiac marec r.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
548,85 € |
12.04.2024 |
31.03.2024 |
|
15.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600038 |
servisná výmena |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AQUA TECHNOLOGY s.r.o. |
51728168 |
|
99,00 € |
11.04.2024 |
|
25.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600053 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
107,70 € |
10.04.2024 |
|
21.05.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600341 |
služby na základe zmluvy 02/2024 BOZB a OPP o službách bezpečnosti aochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
08.04.2024 |
31.03.2024 |
|
09.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600340 |
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
08.04.2024 |
01.04.2024 |
|
09.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600339 |
Prenájom zasadacej miestnosti č.150, dňa 30.4.2024 od 9:00 - 12:00 sozvučením. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
46,00 € |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
23.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600351 |
Prenájom zasadacej miestnosti na základe zmluvy č.: CPTN-MP-2024/002469na 30.04.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600338 |
Prenájom zasadacej miestnosti č. 150 dňa 26.04.2024 od 09.00h-12.00h sozvučením |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
26.04.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600037 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
548,85 € |
03.04.2024 |
|
03.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600043 |
016/2023,017/2023RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,87 € |
03.04.2024 |
|
03.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600041 |
005/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
166,80 € |
02.04.2024 |
|
02.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600034 |
TN-77-2309-555 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600035 |
Zmluva002/2024 BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.03.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600336 |
Služby spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSSTN zamesiac február 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
314,89 € |
21.03.2024 |
29.02.2024 |
|
09.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600337 |
Poštové služby za mesiac február 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
133,60 € |
21.03.2024 |
29.02.2024 |
|
09.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600029 |
Poličky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. |
36319007 |
|
292,80 € |
12.03.2024 |
|
26.03.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600332 |
Služby za mesiac 02/2024 na základe zmluvy č. 002/2024 BOZP a OPP oslužbách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pr |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
23,16 € |
11.03.2024 |
29.02.2024 |
|
09.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600332 |
Služby za mesiac 02/2024 na základe zmluvy č. 002/2024 BOZP a OPP oslužbách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pr |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
23,16 € |
11.03.2024 |
29.02.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600033 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
133,60 € |
08.03.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |