0000600364 |
Telekomunikačné služby źa 05/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
169,54 € |
04.06.2024 |
31.05.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600363 |
Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
04.06.2024 |
31.05.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600362 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac jún r. 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
04.06.2024 |
01.06.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600060 |
005/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
169,54 € |
03.06.2024 |
|
03.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600066 |
231178253, 231178254 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
03.06.2024 |
|
03.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600064 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
585,93 € |
03.06.2024 |
|
03.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600058 |
TN-77-2309-555 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.06.2024 |
|
14.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600059 |
002/2024/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.05.2024 |
|
14.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600057 |
Odvoz odpadu |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
115,20 € |
28.05.2024 |
|
11.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600056 |
STK |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
STK - Trenčín |
36305464 |
|
90,00 € |
27.05.2024 |
|
11.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600361 |
STK a EK Toyota Corolla Verso 1,8 S 7S, dňa 27.05.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
STK - Trenčín |
36305464 |
|
90,00 € |
24.05.2024 |
27.05.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600360 |
Poštové služby za obdobie apríl 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
154,40 € |
22.05.2024 |
30.04.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600055 |
vzdelávacie služby-seminá |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
21.05.2024 |
|
04.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600359 |
Poštové služby za 04/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
107,70 € |
17.05.2024 |
30.04.2024 |
|
17.05.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600357 |
Služby od spoločnosti Slovnaft za apríl 2024 na základe zmluvy č.002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
424,91 € |
16.05.2024 |
30.04.2024 |
|
17.05.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600356 |
Telekomunikačné služby a internet na základe zmlúv č.231178253 a231178254 a dodatku č. 003/2024/ RUSSTN k zmluve č. 2311 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,52 € |
16.05.2024 |
30.04.2024 |
|
17.05.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600355 |
Mobilný hlas za obd.01.04.2024 - 30.04.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
165,26 € |
16.05.2024 |
30.04.2024 |
|
17.05.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600358 |
Školenie na tému: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby podľanových postupov účtovania od r.2024 dňa 21.05.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
16.05.2024 |
21.05.2024 |
|
17.05.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600354 |
Zabezpečenie prepravy neupotrebiteľného majetku štátu na zberný dvor /skládku |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
115,20 € |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
17.05.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600054 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
154,40 € |
10.05.2024 |
|
17.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |