0000600370 |
Telekomunikačné služby a internet na základe zmlúv č. 231178253 a231178254 a dodatku č. 003/2024/RUSSTN k zmluve č. 2311 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
18.06.2024 |
01.06.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600367 |
Seminár s názvom: Správa majetku štátu,dňa 13.06.2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
17.06.2024 |
13.06.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600062 |
prenájom miestnosti |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
120,00 € |
14.06.2024 |
|
21.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600063 |
online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
13.06.2024 |
|
27.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600366 |
Prenájom zasadacej miestnosti na pracovné stretnutie v dňoch12.-13.06.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
120,00 € |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600065 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
88,10 € |
10.06.2024 |
|
18.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600365 |
Školenie na tému: Pohľadávky štátu a súvisiace zákony aktuálne a v praxiv roku 2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
70,00 € |
07.06.2024 |
03.06.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600061 |
školenie online |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
70,00 € |
07.06.2024 |
|
14.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600364 |
Telekomunikačné služby źa 05/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
169,54 € |
04.06.2024 |
31.05.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600363 |
Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
04.06.2024 |
31.05.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600362 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac jún r. 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
04.06.2024 |
01.06.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600060 |
005/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
169,54 € |
03.06.2024 |
|
03.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600066 |
231178253, 231178254 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
03.06.2024 |
|
03.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600064 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
585,93 € |
03.06.2024 |
|
03.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600058 |
TN-77-2309-555 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.06.2024 |
|
14.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600059 |
002/2024/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.05.2024 |
|
14.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600057 |
Odvoz odpadu |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
115,20 € |
28.05.2024 |
|
11.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600056 |
STK |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
STK - Trenčín |
36305464 |
|
90,00 € |
27.05.2024 |
|
11.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600361 |
STK a EK Toyota Corolla Verso 1,8 S 7S, dňa 27.05.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
STK - Trenčín |
36305464 |
|
90,00 € |
24.05.2024 |
27.05.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600360 |
Poštové služby za obdobie apríl 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
154,40 € |
22.05.2024 |
30.04.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |