Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600037 Zmluva č. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 125,15 € 02.04.2023 14.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600037 Zmluva č. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 125,15 € 02.04.2023 14.04.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600034 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.04.2023 06.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600034 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.04.2023 06.04.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600035 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.03.2023 14.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600035 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.03.2023 14.04.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600160 HP 220-volt User Maintenance Kit - (220 V) - sada pro údržbu vypékacíjednotky - pro Color LaserJet C1N58A, Kód: ITK30400 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 365,22 € 29.03.2023 05.04.2023 06.04.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600033 Servis a pneuservis SMV Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 529,99 € 27.03.2023 03.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600033 Servis a pneuservis SMV Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 529,99 € 27.03.2023 03.04.2023 04.05.2023 Faktúra
0000600159 Oprava SMV Toyota Corolla Verso TN560GV Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 530,00 € 14.03.2023 27.03.2023 29.03.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600032 Poštové služby za 02/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 86,65 € 09.03.2023 14.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600032 Poštové služby za 02/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 86,65 € 09.03.2023 14.04.2023 04.05.2023 Faktúra
0000600158 Poštové skužby 2 /2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 86,65 € 09.03.2023 28.02.2023 29.03.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600029 PZ 2-629-301968 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Colonnade Insurance S.A., pobočka 50013602 192,00 € 07.03.2023 13.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600029 PZ 2-629-301968 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Colonnade Insurance S.A., pobočka 50013602 192,00 € 07.03.2023 13.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600153 Školenie Postupy účtovania platné od 1.1.2023 v praxi Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 0,00 € 07.03.2023 14.03.2023 06.04.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600151 Online školenie Správa majetku štátu v roku 2023 so zameraním nanakladanie a uzatváranie zmlúv + konzultačné fórum Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 88,00 € 07.03.2023 01.03.2023 09.03.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600030 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,41 € 03.03.2023 31.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600031 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 178,82 € 03.03.2023 03.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600031 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 178,82 € 03.03.2023 03.04.2023 22.05.2023 Faktúra