0000600018 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
17.03.2022 |
01.03.2022 |
|
18.03.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600017 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
65,35 € |
16.03.2022 |
28.02.2022 |
|
16.03.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600012 |
Čipové karty k el. komunikácii |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
53,81 € |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
22.02.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600011 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
71,15 € |
10.02.2022 |
31.01.2022 |
|
21.02.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600010 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
10.02.2022 |
01.02.2022 |
|
10.02.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600005 |
telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
25.01.2022 |
10.01.2022 |
|
09.02.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600008 |
KP za služby verejnosti poskytované RTVS |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
222,96 € |
28.01.2022 |
01.01.2022 |
|
09.02.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600000 |
USB token |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
295,20 € |
03.01.2022 |
03.01.2022 |
|
18.01.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600117 |
Výpočtová technika |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
12 543,60 € |
27.12.2022 |
|
30.12.2022 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600124 |
Valce |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
831,60 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600121 |
Zobrazovacie valce |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 141,20 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600118 |
*308**Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 102,00 € |
27.12.2022 |
|
30.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600122 |
Čistiaci a hygienický mat |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIPAP-Andrea Móderová |
46472738 |
|
135,00 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600116 |
Pneumatiky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
2 039,74 € |
23.12.2022 |
|
29.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600120 |
Stolné lampy |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
202,50 € |
29.12.2022 |
|
29.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600115 |
Skartovací a lam. stroj |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Full Servis - Ján Bureš |
36910813 |
|
843,00 € |
15.12.2022 |
|
27.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600119 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIPAP-Andrea Móderová |
46472738 |
|
5 464,24 € |
27.12.2022 |
|
29.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600114 |
Chladničky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M+B, spol s.r.o. |
30226791 |
|
1 505,00 € |
21.12.2022 |
|
27.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600113 |
Mikrovlnná rúra |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
298,90 € |
09.12.2022 |
|
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600105 |
Poštové služby za 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
130,90 € |
12.12.2022 |
|
20.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |