Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600027 Servis Audi, TN750GV Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 720,00 € 23.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600024 Príprava a real. STK a EK Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 110,00 € 23.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600329 Príprava a realizácia STK a EK pre SMV s EČV TN750GV, Audi A6 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 110,00 € 22.02.2024 23.02.2024 21.03.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600331 Servis a údržba SMV Audi A6 s EČV: TN750GV Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 720,00 € 22.02.2024 23.02.2024 21.03.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600347 Mobilné telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 166,80 € 19.04.2024 31.03.2024 23.04.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600031 Zmluva 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,31 € 02.03.2024 28.03.2024 23.04.2024 Faktúra
0000600335 Mobilné telekomunikačné a dátové služby za mesiac február 2024 nazáklade zmluvy č. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,31 € 01.03.2024 02.03.2024 09.04.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600012 Zmluva 018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,24 € 02.02.2024 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600316 Mobilné telekomunikačné služby na základe zmluvy č.: 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,24 € 05.02.2024 31.01.2024 14.02.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600355 Mobilný hlas za obd.01.04.2024 - 30.04.2024 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 165,26 € 16.05.2024 30.04.2024 17.05.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600041 005/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 166,80 € 02.04.2024 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0000600346 Výroba pečiatok Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 ASAPRINT TRADE s.r.o. 47489316 54,39 € 19.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600039 výroba pečiatok Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 ASAPRINT TRADE s.r.o. 47489316 54,39 € 18.04.2024 26.04.2024 17.05.2024 Faktúra
0000600344 Znalecký posudok na služ. motorové vozidlo Škoda Fabia Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Avocare s.r.o. 47592028 150,00 € 15.04.2024 15.04.2024 15.04.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600040 znalecký posudok Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Avocare s.r.o. 47592028 150,00 € 17.04.2024 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0000600021 2-629-301968 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Colonnade Insurance S.A., pobočka 50013602 192,00 € 26.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600326 Poistné za poistnú zmluvu č.2-629-301968 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Colonnade Insurance S.A., pobočka 50013602 192,00 € 23.02.2024 01.03.2024 21.03.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600345 servisná výmena filtračného zariadenia na vodu Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 AQUA TECHNOLOGY s.r.o. 51728168 99,00 € 16.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600038 servisná výmena Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 AQUA TECHNOLOGY s.r.o. 51728168 99,00 € 11.04.2024 25.04.2024 17.05.2024 Faktúra
0000600008 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.01.2024 31.01.2024 14.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »