Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000500386 Interiérové vybavenie Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 B2B partner s.r.o. 44413467 2 463,60 € 29.12.2022 30.12.2022 31.01.2024 Faktúra
0000500121 Pracovné stoly Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 B2B partner s.r.o. 44413467 2 464,80 € 27.12.2022 30.12.2022 30.12.2022 RNDr. Mária Takáčová riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500010 Tabuľa Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 B2B partner s.r.o. 44413467 180,00 € 25.03.2022 31.03.2022 01.04.2022 Faktúra
0000500009 Vitrína s korkovým povrchom, 720 x 980 m Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 B2B partner s.r.o. 44413467 180,00 € 25.03.2022 29.03.2022 01.04.2022 PhDr. Marek Havrila PhD. riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500376 Tonery Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 DD21 s.r.o. 43818030 5 290,54 € 21.12.2022 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000500353 Servisné práce Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 DD21 s.r.o. 43818030 37,08 € 12.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000500352 Servisné práce Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 DD21 s.r.o. 43818030 146,10 € 12.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000500329 Tonery Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 DD21 s.r.o. 43818030 4 014,05 € 07.12.2022 09.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000500280 Servisné práce Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 DD21 s.r.o. 43818030 24,00 € 28.11.2022 30.11.2022 14.12.2022 Faktúra
0000500274 Servisné práce Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 DD21 s.r.o. 43818030 786,78 € 16.11.2022 21.11.2022 29.11.2022 Faktúra
0000500264 Servisné práce Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 DD21 s.r.o. 43818030 185,42 € 08.11.2022 10.11.2022 29.11.2022 Faktúra
0000500092 Tonery Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 DD21 s.r.o. 43818030 9 304,59 € 29.11.2022 29.11.2022 29.11.2022 RNDr. Mária Takáčová riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500016 objednávka toner a valec Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 DD21 s.r.o. 43818030 624,00 € 18.08.2022 06.09.2022 19.09.2022 RNDr. Mária Takáčová riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500251 tonery Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 DD21 s.r.o. 43818030 624,00 € 13.09.2022 16.09.2022 19.09.2022 Faktúra
0000500323 Súťaže Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Spojená škola 42383153 489,13 € 05.12.2022 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000500332 Súťaže Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Spojená škola 42383153 1 022,00 € 07.12.2022 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000500081 Súťaže Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Spojená škola 42383153 1 024,00 € 22.11.2022 30.11.2022 29.11.2022 RNDr. Mária Takáčová riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500060 súťaže Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Spojená škola 42383153 491,07 € 14.11.2022 23.11.2022 29.11.2022 RNDr. Mária Takáčová riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500183 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Spojená škola 42383153 444,15 € 23.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000500126 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Spojená škola 42383153 243,16 € 05.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »