0000500041 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
16.02.2023 |
|
20.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500042 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
702,34 € |
16.02.2023 |
|
20.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500001 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
726,11 € |
16.01.2023 |
|
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500000 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
162,17 € |
16.01.2023 |
|
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500005 |
Active registratúra |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 780,00 € |
26.01.2023 |
|
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500006 |
Školenie ActiveRegistrat. |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
840,00 € |
26.01.2023 |
|
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500123 |
Školenie ActiveRegistratúra |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
840,00 € |
10.01.2023 |
11.01.2023 |
|
17.01.2023 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
0000500062 |
Licencia |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
322,20 € |
06.03.2023 |
|
08.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500128 |
Licencia |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
322,20 € |
22.02.2023 |
08.03.2023 |
|
08.03.2023 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
0000500162 |
Mechanika LG HITACHI |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
29,88 € |
02.05.2023 |
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500130 |
Externá cd-mechanika |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
30,19 € |
18.04.2023 |
20.04.2023 |
|
03.05.2023 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
0000500307 |
Online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
96,00 € |
27.11.2023 |
|
29.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500298 |
Online školenia |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
20.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500157 |
On line školenie: Inventarizácia majetku 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
13.11.2023 |
14.11.2023 |
|
14.11.2023 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
0000500287 |
Školenie zamestnancov |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
194,00 € |
25.10.2023 |
|
26.10.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500148 |
On line školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
96,00 € |
14.09.2023 |
26.10.2023 |
|
21.09.2023 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
0000500145 |
Online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
194,00 € |
24.08.2023 |
19.09.2023 |
|
06.09.2023 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
0000500256 |
Online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
26.06.2023 |
|
27.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500255 |
Online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
26.06.2023 |
|
27.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500258 |
Online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
294,00 € |
30.06.2023 |
|
04.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |