0000400000 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,30 € |
08.01.2024 |
|
11.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400034 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
116,04 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400005 |
Prihlás. vozidla do evid. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
50,00 € |
17.01.2024 |
|
22.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400030 |
Olympiáda z AJ a NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Zakladná škola J.C.Hronského |
37861417 |
|
556,88 € |
07.02.2024 |
|
09.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400032 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864432 |
|
381,86 € |
08.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400019 |
Olympiáda z AJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37861301 |
|
517,21 € |
02.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400012 |
Kurz prvej pomoci |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany |
00416011 |
|
60,00 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400009 |
Nájom pozemkov Levice |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Mesto Levice |
00307203 |
|
132,04 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400038 |
Doplnky do vysávača |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
109,08 € |
09.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400004 |
Poštové služby-dec.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
101,70 € |
15.01.2024 |
|
18.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400007 |
Olympiáda z AJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola techniky a služieb |
00596868 |
|
534,18 € |
22.01.2024 |
|
25.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400013 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160261 |
|
337,07 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400035 |
Poštové služby-jan.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
368,80 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400008 |
Olympiáda z AJ a NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160440 |
|
586,17 € |
22.01.2024 |
|
25.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400031 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola G. Czuczora s VJM |
36110752 |
|
400,52 € |
07.02.2024 |
|
09.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400011 |
Oprava defektu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
PP CARS, s.r.o. |
46255648 |
|
243,90 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400025 |
Práce a dodávky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
CZ CZ Nitra, s.r.o. |
31419470 |
|
228,00 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400017 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865081 |
|
324,81 € |
02.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400006 |
Kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
16,32 € |
22.01.2024 |
|
25.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400015 |
Chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160261 |
|
634,66 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400020 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37965859 |
|
223,98 € |
02.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400002 |
Vianočný večierok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
MILA DEVA s.r.o. |
53181948 |
|
788,40 € |
08.01.2024 |
|
10.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400026 |
Licencie |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 560,00 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400043 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola drevárska |
00891860 |
|
338,47 € |
16.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400036 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola kniežaťa Pribinu |
37865501 |
|
419,83 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400037 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Ľudovíta Štúra |
37863622 |
|
290,85 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400042 |
Dejepisná olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s MŠ Jozefa Murgaša |
37861395 |
|
324,39 € |
14.02.2024 |
|
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400028 |
Olympiáda z AJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860992 |
|
400,31 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400003 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
15.01.2024 |
|
18.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400044 |
Olympiáda zo SJ a liter. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160261 |
|
540,35 € |
16.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |