Faktúra č. 0000400003

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400003
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobily
  • Dátum doručenia: 15.01.2024
  • Celková hodnota s DPH: 115,02 €
  • Identifikácia zmluvy: 3423044530
  • Identifikácia objednávky: 0000400772
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400070 súťaž Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37865056 121,70 € 09.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000400772 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 15.01.2024 31.12.2023 28.02.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť