0000400418 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400418 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400485 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
09.03.2023 |
06.04.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400485 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
09.03.2023 |
06.04.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400401 |
mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400401 |
mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400287 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,13 € |
11.08.2023 |
|
15.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400649 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,13 € |
11.08.2023 |
31.07.2023 |
|
24.08.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400251 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,76 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400640 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,76 € |
07.06.2023 |
31.05.2023 |
|
08.06.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400330 |
Futsal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola technická |
00893129 |
|
116,00 € |
14.11.2023 |
|
20.11.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400139 |
Volejbal SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Obchodná akadémia |
00161934 |
|
120,20 € |
17.04.2023 |
|
20.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400078 |
Enersol SK |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola technická |
00893129 |
|
127,01 € |
14.03.2023 |
|
20.03.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400301 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Venron s.r.o. |
36563803 |
|
129,00 € |
08.09.2023 |
|
13.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400662 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Venron s.r.o. |
36563803 |
|
129,00 € |
08.09.2023 |
06.09.2023 |
|
02.10.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400025 |
Nájomný pozemok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Mesto Levice |
00307203 |
|
132,04 € |
08.02.2023 |
|
14.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400421 |
Nájom pozemku Levice |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Mesto Levice |
00307203 |
|
132,04 € |
07.02.2023 |
06.02.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400421 |
Nájom pozemku Levice |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Mesto Levice |
00307203 |
|
132,04 € |
07.02.2023 |
06.02.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400126 |
Fyzikálna olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864441 |
|
135,84 € |
13.04.2023 |
|
17.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400100 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160261 |
|
139,62 € |
05.04.2023 |
|
11.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |