0000400009 |
Olympiáda - AJ, NJ- KN |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Ľ. J. Šuleka |
00160199 |
|
662,58 € |
23.01.2023 |
|
03.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400465 |
Okresné kolo športovej súťaže Basketbal žiačok SŠ v okrese Komárno vškolskom roku 2022/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Ľ. J. Šuleka |
00160199 |
|
234,53 € |
06.03.2023 |
21.03.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400466 |
Okresné kolo športovej súťaže Basketbal žiakov SŠ v okrese Komárno vškolskom roku 2022/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Ľ. J. Šuleka |
00160199 |
|
198,65 € |
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400368 |
okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku pre žiakov stredných škôl aokresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku pre žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Ľ. J. Šuleka |
00160199 |
|
662,58 € |
16.01.2023 |
18.01.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400395 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
11 994,12 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400384 |
Výpoč.techn.a eletrospotr |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 943,40 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400389 |
výpočtová technika |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
6 294,47 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400387 |
elektrospotrebiče |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
4 221,61 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400390 |
služby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 865,00 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400744 |
Výpočtová technika a eletrospotrebič |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
6 294,47 € |
22.12.2023 |
20.12.2023 |
|
05.01.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400750 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
11 994,12 € |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
05.01.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400742 |
Výpočtová technika a eletrospotrebič |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
4 221,61 € |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
05.01.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400739 |
Výpočtová technika a eletrospotrebič |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 943,40 € |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
05.01.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400745 |
servisné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 865,00 € |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
05.01.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400394 |
kolesá |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
803,99 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400313 |
kúpa automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
27 792,00 € |
11.10.2023 |
|
11.10.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400392 |
kúpa automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
24 200,00 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400749 |
Prihlásenie vozidla do evidencie KDI |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
803,99 € |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
05.01.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400747 |
Kúpa automobilu Škoda KAMIQ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
24 200,00 € |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
05.01.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400313 |
kúpa automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
27 792,00 € |
11.10.2023 |
|
11.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |