Faktúra č. 0000400313

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400313
  • Popis fakturovaného plnenia: kúpa automobilu
  • Dátum doručenia: 11.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 27 792,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 2330200038
  • Identifikácia objednávky: 0000400671
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400336 Stolný tenis- kraj NR Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Spojená katolícka škola 17055351 1 166,40 € 09.12.2022 13.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400671 Kúpa automobilu Škoda KAMIQ Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 IMPA Nitra s.r.o. 55375278 27 792,00 € 11.10.2023 10.10.2023 15.11.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť