0000100148 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
31,00 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100149 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
16,00 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100045 |
zse |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
16,00 € |
07.03.2022 |
|
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100046 |
zse |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
10,00 € |
07.03.2022 |
|
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100044 |
zse |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
31,00 € |
07.03.2022 |
|
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100315 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
4 945,10 € |
15.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100315 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
4 945,10 € |
15.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100292 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
711,85 € |
18.07.2022 |
|
20.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100292 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
711,85 € |
18.07.2022 |
|
20.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100251 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
588,25 € |
13.06.2022 |
|
15.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100251 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
588,25 € |
13.06.2022 |
|
15.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100219 |
služby -pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
371,90 € |
12.05.2022 |
|
16.05.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100158 |
pošta marec |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
467,55 € |
11.04.2022 |
|
13.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100102 |
služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
495,15 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100010 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
29,20 € |
15.02.2022 |
|
17.02.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100341 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 197,91 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100361 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 116,22 € |
03.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100361 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 116,22 € |
03.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100341 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 197,91 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100312 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
984,55 € |
15.08.2022 |
|
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100312 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
984,55 € |
15.08.2022 |
|
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100273 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
828,63 € |
11.07.2022 |
|
13.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100245 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6,00 € |
09.06.2022 |
|
13.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100239 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
948,92 € |
02.06.2022 |
|
06.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100198 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
75,73 € |
10.05.2022 |
|
12.05.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100183 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
841,99 € |
02.05.2022 |
|
04.05.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100144 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
806,35 € |
05.04.2022 |
|
07.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100103 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
35,64 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100047 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 042,47 € |
07.03.2022 |
|
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100007 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
931,09 € |
08.02.2022 |
|
11.02.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |