Faktúra č. 0000100219

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
  • IČO: 54130395
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100219
  • Popis fakturovaného plnenia: služby -pošta
  • Dátum doručenia: 12.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 371,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0000100211
  • Dátum zverejnenia: 31.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100211 Poštové služby apríl Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Slovenská pošta a.s. 36631124 371,90 € 12.05.2022 12.05.2022 03.06.2022 Mgr. Bc. Miriam Valašiková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Objednávka
0000100227 súťaž Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Základná škola 31768849 680,00 € 23.05.2022 25.05.2022 31.08.2022 Faktúra
Tlačiť