| 0000100323 | 
    koncesionárske poplatky |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    Rozhlas a televízia Slovenska | 
    47232480 | 
     | 
    18,58 € | 
    22.08.2022 |    
     | 
    24.08.2022 | 
    31.08.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000100319 | 
    súťaž |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    Romano Kher - Rómsky dom | 
    37927264 | 
     | 
    900,00 € | 
    18.08.2022 |    
     | 
    22.08.2022 | 
    31.08.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000100319 | 
    súťaž |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    Romano Kher - Rómsky dom | 
    37927264 | 
     | 
    900,00 € | 
    18.08.2022 |    
     | 
    22.08.2022 | 
    31.08.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000100354 | 
    vratky súťaže |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    Bratislavský futbalový zväz | 
    30809959 | 
     | 
    2 003,10 € | 
    16.08.2022 |    
     | 
    16.08.2022 | 
    03.11.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000100355 | 
    vratky súťaže |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    Bratislavský futbalový zväz | 
    30809959 | 
     | 
    1 501,26 € | 
    16.08.2022 |    
     | 
    16.08.2022 | 
    03.11.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000100355 | 
    vratky súťaže |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    Bratislavský futbalový zväz | 
    30809959 | 
     | 
    1 501,26 € | 
    16.08.2022 |    
     | 
    16.08.2022 | 
    03.11.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000100354 | 
    vratky súťaže |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    Bratislavský futbalový zväz | 
    30809959 | 
     | 
    2 003,10 € | 
    16.08.2022 |    
     | 
    16.08.2022 | 
    03.11.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000100318 | 
    elektrina |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    ZSE Energia, a.s. | 
    36677281 | 
     | 
    13,00 € | 
    16.08.2022 |    
     | 
    18.08.2022 | 
    31.08.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000100318 | 
    elektrina |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    ZSE Energia, a.s. | 
    36677281 | 
     | 
    13,00 € | 
    16.08.2022 |    
     | 
    18.08.2022 | 
    31.08.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000100316 | 
    elektrina |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    ZSE Energia, a.s. | 
    36677281 | 
     | 
    40,30 € | 
    16.08.2022 |    
     | 
    18.08.2022 | 
    31.08.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000100316 | 
    elektrina |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    ZSE Energia, a.s. | 
    36677281 | 
     | 
    40,30 € | 
    16.08.2022 |    
     | 
    18.08.2022 | 
    31.08.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000100317 | 
    elektrina |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    ZSE Energia, a.s. | 
    36677281 | 
     | 
    20,80 € | 
    16.08.2022 |    
     | 
    18.08.2022 | 
    31.08.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000100317 | 
    elektrina |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    ZSE Energia, a.s. | 
    36677281 | 
     | 
    20,80 € | 
    16.08.2022 |    
     | 
    18.08.2022 | 
    31.08.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000100314 | 
    hlasové služby |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    O2 Slovakia, s.r.o. | 
    47259116 | 
     | 
    332,30 € | 
    15.08.2022 |    
     | 
    18.08.2022 | 
    31.08.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000100314 | 
    hlasové služby |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    O2 Slovakia, s.r.o. | 
    47259116 | 
     | 
    332,30 € | 
    15.08.2022 |    
     | 
    18.08.2022 | 
    31.08.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000100313 | 
    služby voda |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 
    35850370 | 
     | 
    161,52 € | 
    15.08.2022 |    
     | 
    17.08.2022 | 
    31.08.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000100313 | 
    služby voda |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 
    35850370 | 
     | 
    161,52 € | 
    15.08.2022 |    
     | 
    17.08.2022 | 
    31.08.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000100311 | 
    služby energie |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    Bytový podnik Petržalka, s.r.o. | 
    36821012 | 
     | 
    28,90 € | 
    15.08.2022 |    
     | 
    17.08.2022 | 
    31.08.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000100311 | 
    služby energie |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    Bytový podnik Petržalka, s.r.o. | 
    36821012 | 
     | 
    28,90 € | 
    15.08.2022 |    
     | 
    17.08.2022 | 
    31.08.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000100312 | 
    stravovanie |      
    Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  | 
    54130395 | 
    DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 
    36391000 | 
     | 
    984,55 € | 
    15.08.2022 |    
     | 
    17.08.2022 | 
    31.08.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra |