Stromová 1, Bratislava
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000001649 | servis, opravy telekom. | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 4 342,05 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
0000002178 | Servis tel. zariad. 04/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 4 476,15 € | 20.06.2024 | 04.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | ||||
0000002264 | Servis telek. zar. 05/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 4 737,90 € | 04.07.2024 | 19.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | ||||
0000002601 | Servis telek. zar. 06/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 4 131,30 € | 05.09.2024 | 16.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
0000002777 | servis telek. zar.08/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 1 726,25 € | 30.09.2024 | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |