Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3112013
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 20.02.2013
- Celková hodnota s DPH: 5 163,46 €
- Dátum zverejnenia: 20.02.2013
- Poznámka: číslo objednávky 21604
Tlačiť