Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20212012
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Čambal
- Dátum doručenia: 18.09.2012
- Celková hodnota s DPH: 857,00 €
- Dátum zverejnenia: 18.09.2012
- Poznámka:
Prílohy
Tlačiť