Faktúra č. 0000031921

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031921
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 06/2019
  • Dátum doručenia: 17.06.2019
  • Celková hodnota s DPH: 12 029,37 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030398
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030398 stravné lístky Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 12 220,00 € 06.06.2019 17.06.2019 19.06.2019 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030398 stravné lístky Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 12 220,00 € 06.06.2019 17.06.2019 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
Tlačiť