Faktúra č. 0000031931

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031931
  • Popis fakturovaného plnenia: servis a oprava vozidla
  • Dátum doručenia: 17.06.2019
  • Celková hodnota s DPH: 1 164,96 €
  • Identifikácia zmluvy: 1906
  • Identifikácia objednávky: 0000030384
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030384 Predmetom zákazky je výmena čelného skla, oprava 4ks diskov, opravapredných dverí a mechanizmu.Termín dodania: do 7 dníM Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 1 137,96 € 07.05.2019 21.05.2019 13.05.2019 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030384 Predmetom zákazky je výmena čelného skla, oprava 4ks diskov, opravapredných dverí a mechanizmu.Termín dodania: do 7 dníM Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 1 137,96 € 07.05.2019 21.05.2019 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030384 Predmetom zákazky je výmena čelného skla, oprava 4ks diskov, opravapredných dverí a mechanizmu.Termín dodania: do 7 dníM Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 1 137,96 € 07.05.2019 21.05.2019 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
Tlačiť