Faktúra č. 0000030806

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030806
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom - mobil 02/2019
  • Dátum doručenia: 04.03.2019
  • Celková hodnota s DPH: 903,77 €
  • Identifikácia zmluvy: 1303
  • Identifikácia objednávky: 0000030359
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030359 pevná linka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33 500,00 € 08.01.2019 31.12.2019 22.01.2019 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030359 pevná linka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29 140,47 € 08.01.2019 31.12.2019 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030978 vypracovanie audítorskej Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. 35683511 600,00 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030978 vypracovanie audítorskej Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. 35683511 600,00 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
Tlačiť