Faktúra č. 0000030584

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030584
  • Popis fakturovaného plnenia: Stromová offices, s.r.o.
  • Dátum doručenia: 11.02.2019
  • Celková hodnota s DPH: 18 126,09 €
  • Identifikácia zmluvy: 2002
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 21.11.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 29.11.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 20.12.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
Tlačiť