Faktúra č. 0000030435
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030435
- Popis fakturovaného plnenia: Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia: 05.02.2019
- Celková hodnota s DPH: 900,48 €
- Identifikácia objednávky: 0000030359
- Dátum zverejnenia: 22.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030359 | pevná linka | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33 500,00 € | 08.01.2019 | 31.12.2019 | 22.01.2019 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030359 | pevná linka | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29 140,47 € | 08.01.2019 | 31.12.2019 | 05.06.2024 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000033963 | servis auta | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AUTO TEAM 4x4, s.r.o. | 35940972 | 308,04 € | 02.12.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |