Faktúra č. 0000032002

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000032002
  • Popis fakturovaného plnenia: lekárničky
  • Dátum doručenia: 24.09.2018
  • Celková hodnota s DPH: 200,78 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030331
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030331 autolekárnička a nástenná lekárnička Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. 31400221 200,78 € 07.08.2018 07.09.2018 20.08.2018 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030331 autolekárnička a nástenná lekárnička Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. 31400221 200,78 € 07.08.2018 07.09.2018 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030331 autolekárnička a nástenná lekárnička Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. 31400221 200,78 € 07.08.2018 07.09.2018 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030331 autolekárnička a nástenná lekárnička Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. 31400221 200,78 € 07.08.2018 07.09.2018 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
Tlačiť