Faktúra č. 0000031345

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031345
  • Popis fakturovaného plnenia: DOXX Stravné lístky 05/18
  • Dátum doručenia: 11.06.2018
  • Celková hodnota s DPH: 9 796,16 €
  • Identifikácia zmluvy: 1806
  • Identifikácia objednávky: 0000030319
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030319 Dobrý deň objednávame si u Vás gastrolístky pre zamestnancov organizácie(podľa prílohy) v nominálnej hodnote 4 EUR. Uved Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 10 068,00 € 06.06.2018 15.06.2018 18.06.2018 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030319 Dobrý deň objednávame si u Vás gastrolístky pre zamestnancov organizácie(podľa prílohy) v nominálnej hodnote 4 EUR. Uved Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 10 068,00 € 06.06.2018 15.06.2018 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
Tlačiť